第29款
公司代號:5536
公司名稱:聖暉*
發言日期:2023/04/07
發言時間:18:07:29
發言人:曹耘涵
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/07
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
對公司內部控制制度的有效性進行評價
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/07
5.意見類型:2022年12月31日與財務報表相關的內部控制具有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無