第29款
公司代號:5880
公司名稱:合庫金
發言日期:2023/07/20
發言時間:19:46:26
發言人:周俊隆
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/03/01~111/08/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會112/2/24
金管證券字第1110361134號及112/5/29證期(券)字第1120341439號函辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/20
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行,在所有重大方面可維持有效性。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無